审计法 务中心疫情期间筑牢内审监督“防火墙”

疫情就是命令,防控就是责任,落实方显担当。新型冠 状病毒感染肺炎疫情期间,为切实 加强疫情防控资金和受赠款物的管理,绵投集团审计法务中心按照绵阳市国资委相关要求,组织相 关部门认真研究和部署,迅速成 立专项审计工作小组,使审计 工作快速融入疫情防控主战场,充分发 挥内部审计在疫情防控工作中的监督作用,以审计监督服务疫情防控工作高效开展。

前移监督关口,加强跟踪审计

3月9日,审计法务中心会同监事会办公室、行政管理中心、财管中 心相关人员组成的专项检查组。采取查 阅疫情防控政策落实相关文件、调取有 关疫情防控资金使用及物资采购、调拨、捐赠款物的账务记录、查阅会计凭证、现场提问等方式,对集团本部及所属19家、子公司疫 情防控资金物资及疫情防控政策落实执行等情况进行了专项跟踪审计检查。切实做到早介入、全过程、全覆盖,以“边审计、边规范、边促进”为原则,对疫情防控资金、物资的接收、管理、使用等 情况进行事中跟踪督导和事后专项审计,及时发现问题,督促整改,促进各 项疫情防控决策部署落到实处。

二、聚焦重点任务,推动疫 情防控各项工作措施落细落实

审计人 员立足审计职能,充分发挥专业优势,紧盯集 团公司及子公司疫情防控重大决策部署和政策措施落实情况,通过审 计监督的有效开展,力求疫 情防控工作合法合规有序推进,促进应 急保障制度机制进一步健全完善,为疫情防控保驾护航。

三、彰显审计担当,发挥审计职能,服务疫情防控大局。

为加强 疫情防控资金物资使用审计监督,确保疫 情防控资金物资规范和高效使用。审计组工作人对疫情期间物资接收、验收、入库、管理、发放、盘点和使用等各环节进行仔细检查,查看疫情期间资金物资运行表格114余份并针对 防控物资发放工作中的苗头性、隐患性、时效性问题,及时发出风险提示、提出审计建议共计38项。对进一 步加强疫情防控期间资金物资管理起到良好的规范作用,为打赢 疫情防控阻击战提供了坚实的保障,使内部 审计真正成为企业的“防火墙”!


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